Wystawianie faktur do KSeF odbywa się w niemal identyczny sposób jak dotychczas:
- Wybieramy klienta, którego chcemy zafakturować;
- Decydujemy o rodzaju i typie faktury;
- Zaznaczamy czy faktura ma trafić do KSeF;
- Wybieramy wystawcę;
- Wystawiamy fakturę.
Po prawidłowym wysłaniu faktury do KSeF na liście faktur pojawi się odpowiedni status oraz numer KSeF faktury.
Sama lista faktur uzupełniona została do dodatkowe pola:
- Wystawca – nazwa wystawcy faktury
- KSeF – czy faktura została wystawiona do KSeF (tak/nie)
- Numer KSeF – numer KSeF faktury
- Status KSeF – status dokumentu
Włączanie widoczności kolumn dostępne jest po kliknięciu w ikonę
.
W lewym górnym rogu ustawień numeracji faktur (Ustawienia>Schemat faktur i not) dostępny jest wybierak, który umożliwia wprowadzenie osobnej numeracji dokumentów dla każdego z wystawców.